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财务部针对资金管理规范工作检查

       根据《关于开展国有企业资金管理清查规范工作方案》的要求,为提高集团公司精细化管理水平,强化财务制度落实情况,确保国有企业资金安全,在2019-2020采暖季正式到来之前,集团公司财务部负责人特派专人到各有关单位进行相关财务工作的检查。

       此次财务检查工作涉及内容主要包括:对相关财务资料的认真检查,以及针对财务印鉴章、银行圈存支付密码器、网上银行U盾使用及保管情况的检查,并对各有关单位的财务人员执行集团公司财务制度情况到具体落实工作的检查。根据财务检查内容,检查人员在现场与相关人员经过意见沟通后,进行具体问题具体分析,提出要求建议,对于需要改进的情况,要求被查单位做出书面整改报告并上报。

       通过此次深入、科学、全面的财务工作检查,集团财务人员及时发现问题并解决问题,做到严防资金风险,防微杜渐,高度重视加强资金安全管理,确保涉及企业资金收支的各环节严格按照财务制度有序进行,为集团公司完善财务管理内控制度的建设贡献力量。

2019年10月18日 14:52
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